일반회계 2,595억5,975만원, 특별회계 542억9,712만원 수정 의결
2012년도 예산이 2011년보다 1.74% 오른 3,138억5,688만1천원으로 확정됐다.
군 의회는 지난 16일 2011년도 제2차 정례회 마지막 날 본회의에서 집행부가 제출한 예산안을 일반회계 2,595억5,975만원, 특별회계 542억9,712만원으로 수정해 의결했다.
이는 2011년 예산과 비교하면 일반회계는 53억7,20만3천원(2.11%)이 늘었으며, 특별회계는 증감이 없는 금액이다.
일반회계 세입예산 중 지방세 160억5,000만원과 세외수입 386억5,491만원으로 17.43%를 차지하고 있는 반면, 지방교부세와 국·도비 보조금 등이 2,591억5,196만원으로 82.57%를 차지하고 있다. 이를 토대로 나타난 우리군의 재정자립도는 11.6%이다.
특별회계 세입·세출 예산안 규모는 전년도 예산액과 동일한 549억1,470만원이다
군의회 예결특위(위원장 강필구)는 “법령과 조례, 그리고 정확한 세수통계에 의한 세입추계 여부와 지방재정투융자심사, 용역과제 사전심의, 공유재산 관리계획 반영 등 예산 편성 전 사전절차 이행여부및 경상경비의 최소화 노력과 신규 사업의 타당성 분석 및 주요사업의 투자재원 확보와 균형배분 여부를 비롯해 예산편성 운영기준 준수여부 등을 확인·검토했다”고 밝혔다.
이에 따라 기획예산실의 경계표지판보수 2천만원, 국제교류사업추진 500만원, 공무원해외연수및선진지견학 2500만원, 군정홍보 뉴시스 240만원과 친환경농정과의 홍보시식용가공식품구입 1500만원, 모싯잎송편업체시설개선장비지원 4천만원, 행정지원과의 연금지급금 1250만원, 자매결연협의회자문위원합동연수 350만원, 문화관광과의 축제경비 400만원과 천주교순교성지조성 2억원, 불갑지구야외무대보수공사 7천만원, 관광지계절꽃종묘구입 2천만원, 단동문화원문화예술교류 1천만원을 삭감했다.
또한 스포츠산업과의 스포티움 조명탑이용홍보판설치 2천만원, 해양수산과 굴비가공용위생상자구입지원 2500만원, 건설방재과의 하천시설관리총괄사업비 5천만원과 특별회계 진내지구공유수면매립공사변제금 10억원, 도시디자인과 생활체육공원꽃동산조성 5천만원과 특별회계로 백학도로개설사업비중 5억원 등 20건에 총 21억840만원을 삭감했다.
정기호 군수는 지난 11월 25일 열린 182회 영광군의회 2011년도 제2차 정례회의 2012년도 예산안제출 시정연설에서 “2012년은 민선 5기의 성공여부를 결정지을 수 있는 의미가 큰 해로서 우리 군이 더 큰 꿈을 꾸기 위해서는 2012년을 내실있게 준비해야한다”고 강조하고 “이에 군에서는 ‘Glory영광, 대한민국 1등 군 영광’으로 도약하기 위하여 2012년을 ‘행복한 건강 도시 건설의 해’로 정했다”고 밝혔다.
이어 “내년도 예산안은 가용재원이 절대적으로 부족한 재정여건을 감안하여 경상예산을 최대한 줄이고 적극적인 재정운용을 통해서 전략산업 육성과 서민경제의 어려움을 해소하는데 중점을 두었다”고 설명했다.
주요사업비
△미곡종합처리건조장 6억. APC건립 13억6,500만 △가축분뇨처리시설 4억4,859만, 축산시설현대화 2억3,607만 △송림농공단지 3억, 대마산단폐수처리장 94억8,700만, 대마산단공업용수도 22억4,000만, 전기자동차충전인프라 3억5,200만, 지하시설물전산화 6억 △백수해안관광타운 4억7,000만, 백제불교도래지주변정비 4, 한옥민박 1억, 천주교순교성지조성 3억, 가미해수욕장명소화 5억, 문화예술회관 55억 △실내수영장 24억1,106만, 축구장관람석 2억, 테니스장비가림 3억, △향하도항물량장 1억6,282만. 설도젓갈산지가공시설 15억, 바다매체타워 22억5,000만. △매일시장먹거리타운조성 4억, 매일시장진입로 13억3,519만. 불갑산권역종합정비 4억8,000만 △염산면소재지종합정비 20억6,902만. 법성면소재지종합정비 10억3,496만. 불갑지구농촌테마공원 3억4,779만. 도로확포장 포천-대덕 3억, 하사-축동 3억, 덕호-장산 2억, 신하-송학 2억3,200, 법성-마촌 3억, 진덕-가학 3억. 군도10호선 개량공사 3억2,000만. △스포티움진입도로 3억, 염산로개설 3억, 홍농칠암회전교차로 3억400만. 영광읍소재지종합개발 28억6,000만. 단주리도로확포장 3억.
세입세출총괄표
|
구 분 |
예 산 액 |
|
전년예산액 |
|
비교증감 |
|
||
|
구성비 |
구성비 |
증감률 |
||||||
|
총 계 |
313,856,881 |
100.00% |
308,484,678 |
100.00% |
5,372,203 |
1.74% |
||
|
일반회계 |
259,559,752 |
82.70% |
254,187,549 |
82.40% |
5,372,203 |
2.11% |
||
|
특별회계 |
54,297,129 |
17.30% |
54,297,129 |
17.60% |
0 |
0.00% |
||
|
|
공기업특별회계 |
13,571,721 |
4.32% |
13,571,721 |
4.40% |
0 |
0.00% |
|
|
|
|
상․하수도공기업특별회계 |
13,571,721 |
4.32% |
13,571,721 |
4.40% |
0 |
0.00% |
|
|
기타특별회계 |
40,725,408 |
12.98% |
40,725,408 |
13.20% |
0 |
0.00% |
|
|
|
|
의료급여기금운영 |
1,386,307 |
0.44% |
1,386,307 |
0.45% |
0 |
0.00% |
|
주민소득지원 및 생활안정기금운영 |
968,628 |
0.31% |
968,628 |
0.31% |
0 |
0.00% |
||
|
장기미집행도시계획시설대지보상 |
200,000 |
0.06% |
200,000 |
0.06% |
0 |
0.00% |
||
|
진내지구공유수면매립사업 |
9,722,065 |
3.10% |
9,722,065 |
3.15% |
0 |
0.00% |
||
|
원전주변지역지원사업 |
12,513,648 |
3.99% |
12,513,648 |
4.06% |
0 |
0.00% |
||
|
농공지구조성사업 |
564,760 |
0.18% |
564,760 |
0.18% |
0 |
0.00% |
||
|
원전지역자원시설세재정보전금사업 |
15,370,000 |
4.90% |
15,370,000 |
4.98% |
0 |
0.00% |
||
|
장․관․항 |
예 산 액 |
|
전년예산액 |
|
비 교 증 감 |
|
|
구성비 |
구성비 |
증감률 |
||||
|
총 계 |
313,856,881 |
100.00 % |
308,484,678 |
100.00 % |
5,372,203 |
1.74% |
|
지방세수입 |
16,050,000 |
5.11 % |
16,050,000 |
5.20 % |
0 |
0.00% |
|
세외수입 |
38,654,916 |
12.32 % |
38,654,916 |
12.53 % |
0 |
0.00% |
|
지방교부세 |
116,845,308 |
37.23 % |
116,845,308 |
37.88 % |
0 |
0.00% |
|
조정교부금및재정보전금 |
17,988,810 |
5.73 % |
17,988,810 |
5.83 % |
0 |
0.00% |
|
보조금 |
124,317,847 |
39.61 % |
118,945,644 |
38.56 % |
5,372,203 |
4.52% |
세입예산(일반회계)
세출예산(일반회계)
|
구 분 |
예 산 액 |
|
전년예산액 |
|
비교증감 |
|
|
|
구성비 |
구성비 |
증감률 |
|||||
|
총 계 |
313,856,881 |
100.00 % |
308,484,678 |
100.00 % |
5,372,203 |
1.74 % |
|
|
일반공공행정 |
13,160,448 |
4.19 % |
13,085,448 |
4.24 % |
75,000 |
0.57 % |
|
|
|
입법및선거관리 |
578,342 |
0.18 % |
578,342 |
0.19 % |
0 |
0.00 % |
|
지방행정ㆍ재정지원 |
365,839 |
0.12 % |
365,839 |
0.12 % |
0 |
0.00 % |
|
|
일반행정 |
12,216,267 |
3.89 % |
12,141,267 |
3.94 % |
75,000 |
0.62 % |
|
|
공공질서및안전 |
9,333,820 |
2.97 % |
9,323,820 |
3.02 % |
10,000 |
0.11 % |
|
|
|
재난방재ㆍ민방위 |
9,333,820 |
2.97 % |
9,323,820 |
3.02 % |
10,000 |
0.11 % |
|
교육 |
342,940 |
0.11 % |
339,440 |
0.11 % |
3,500 |
1.03 % |
|
|
|
평생ㆍ직업교육 |
342,940 |
0.11 % |
339,440 |
0.11 % |
3,500 |
1.03 % |
|
문화및관광 |
20,871,868 |
6.65 % |
20,809,059 |
6.75 % |
62,809 |
0.30 % |
|
|
|
문화예술 |
8,780,262 |
2.80 % |
8,778,262 |
2.85 % |
2,000 |
0.02 % |
|
관광 |
4,175,344 |
1.33 % |
4,145,344 |
1.34 % |
30,000 |
0.72 % |
|
|
체육 |
6,308,766 |
2.01 % |
6,277,957 |
2.04 % |
30,809 |
0.49 % |
|
|
문화재 |
1,586,845 |
0.51 % |
1,586,845 |
0.51 % |
0 |
0.00 % |
|
|
문화및관광일반 |
20,651 |
0.01 % |
20,651 |
0.01 % |
0 |
0.00 % |
|
|
환경보호 |
14,465,507 |
4.61 % |
14,312,507 |
4.64 % |
153,000 |
1.07 % |
|
|
|
상하수도ㆍ수질 |
9,857,045 |
3.14 % |
9,857,045 |
3.20 % |
0 |
0.00 % |
|
자연 |
3,925,412 |
1.25 % |
3,925,412 |
1.27 % |
0 |
0.00 % |
|
|
해양 |
683,050 |
0.22 % |
530,050 |
0.17 % |
153,000 |
28.87 % |
|
|
사회복지 |
52,217,986 |
16.64 % |
52,204,687 |
16.92 % |
13,299 |
0.03 % |
|
|
|
기초생활보장 |
16,605,667 |
5.29 % |
16,605,667 |
5.38 % |
0 |
0.00 % |
|
취약계층지원 |
5,208,823 |
1.66 % |
5,208,823 |
1.69 % |
0 |
0.00 % |
|
|
보육ㆍ가족및여성 |
10,496,774 |
3.34 % |
10,496,774 |
3.40 % |
0 |
0.00 % |
|
|
노인ㆍ청소년 |
19,906,722 |
6.34 % |
19,893,423 |
6.45 % |
13,299 |
0.07 % |
|
|
보건 |
3,792,805 |
1.21 % |
3,784,639 |
1.23 % |
8,166 |
0.22 % |
|
|
|
보건의료 |
3,749,923 |
1.19 % |
3,741,757 |
1.21 % |
8,166 |
0.22 % |
|
식품의약안전 |
42,882 |
0.01 % |
42,882 |
0.01 % |
0 |
0.00 % |
|
|
농림해양수산 |
78,551,703 |
25.03 % |
73,461,863 |
23.81 % |
5,089,840 |
6.93 % |
|
|
|
농업ㆍ농촌 |
56,309,550 |
17.94 % |
51,279,441 |
16.62 % |
5,030,109 |
9.81 % |
|
임업ㆍ산촌 |
6,599,793 |
2.10 % |
6,599,793 |
2.14 % |
0 |
0.00 % |
|
|
해양수산ㆍ어촌 |
15,642,360 |
4.98 % |
15,582,629 |
5.05 % |
59,731 |
0.38 % |
|
|
산업ㆍ중소기업 |
4,571,464 |
1.46 % |
4,571,464 |
1.48 % |
0 |
0.00 % |
|
|
|
산업ㆍ중소기업일반 |
4,571,464 |
1.46 % |
4,571,464 |
1.48 % |
0 |
0.00 % |
|
수송및교통 |
5,589,844 |
1.78 % |
5,529,844 |
1.79 % |
60,000 |
1.09 % |
|
|
|
도로 |
4,290,701 |
1.37 % |
4,230,701 |
1.37 % |
60,000 |
1.42 % |
|
대중교통ㆍ물류등기타 |
1,299,143 |
0.41 % |
1,299,143 |
0.42 % |
0 |
0.00 % |
|
|
국토및지역개발 |
51,051,608 |
16.27 % |
51,004,019 |
16.53 % |
47,589 |
0.09 % |
|
|
|
지역및도시 |
36,313,286 |
11.57 % |
36,265,697 |
11.76 % |
47,589 |
0.13 % |
|
산업단지 |
14,738,322 |
4.70 % |
14,738,322 |
4.78 % |
0 |
0.00 % |
|
|
예비비 |
2,669,594 |
0.85 % |
2,820,594 |
0.91 % |
△151,000 |
△5.35 % |
|
|
|
예비비 |
2,669,594 |
0.85 % |
2,820,594 |
0.91 % |
△151,000 |
△5.35 % |
|
기타 |
57,237,294 |
18.24 % |
57,237,294 |
18.55 % |
0 |
0.00 % |
|
|
|
기타 |
57,237,294 |
18.24 % |
57,237,294 |
18.55 % |
0 |
0.00 % |
실과소별예산 (단위 만원)
▲기획예산실 252억3,607 (군정기획 2억6,141, 예산운영 4억5,242, 감사행정 4,316, 법제관리 1억1,297, 통계조사 5,516, 군정홍보 4억9,728, 주민숙원사업 35억1,087) ▲친환경농정과 321억8,865( 생산기반시설 3억9,550, 농업인자녀학자금지원 4억8,845, 농업인영유아양육비지원 2억5,344, 쌀직불금 80억6,948, 논소득기반 19억8,171, 친환경농산물 10억9,004, 수출원예 3억5,466, 농산물산지유통 25억772, 명품브랜드쌀 9억6,512, 축산경쟁력강화 81억9,451, 지역특화사업 11억3,500) ▲행정지원과 117억8,564 (행정조직강화 7억4,084, 행정정보화 11억944, 선거관리 2,957, 이반장사기양양 10억9,281, 사회단체보조금 2억2,606 교육인재육성 3억3,944, 민방위관리 2억5,714) ▲투자유치과 167억6,753 (기업지원 2억5,325, 투자유치 3억9,270, 산업단지조성 120억9,830, 전기자동차 11억200) ▲재무과 317억5,682 (인건비 298억5,235, 청사운영 12억823, 물품관리 9억161) ▲주민생활지원과 523억8,779 (사회복지기반조성 7억2,336, 생활안정지원 136억2,617, 노인복지 198억9,342, 여성가족복지 104억9,677, 장애인복지 44억8,546) ▲종합민원과 15억9,425 (주민행정 9,313, 건축행정 1억7,013, 부동산관리 1억2,335, 지적업무 9억9,714) ▲문화관광과 147억1,658 (축제및관광 9억1,760, 관광자원개발 32억2,773, 전통문화유산 15억8,684, 문화예술활동 87억7,826) ▲스포츠산업과 65억1,987 (대회유치 14억1,040, 생활체육 2억9, 학교체육 1억9,000, 체육시설 32억6,302) ▲환경녹지과 99억6,944 (자연환경보호 28억2,341, 산림자원조성 39억3,849, 국토공원화 34억6,318, 산림소득 1억3,3337, 산불방지 6억3,792, 산림병충해 2억4,215, 임도시설 12억643) ▲해양수산과 79억8,463 (어항개발 5억8,479, 수산진흥 1억1,023, 양식어업 8,120, 어업지도선 1억5,737, 어선어업 7억1,920, 수산물가공 44억3,583, 수산자원 1억5,090, 도서개발 8억5,600, 연안환경정비 5억3,005) ▲지역경제과 185억610 (지역경제활성화 37억8,830, 원전관리 1,872, 농촌활성화 19억812) ▲건설방재과 426억6,103 (농업기반정비 61억8,147, 생활환경정비 40억2,350 군도확포장 5억2,500, 농어촌도로확포장 18억2,200, 도로안전관리 18억4,601, 재난재해예방 89억9,987) ▲도시디자인과 87억2,191 (도시개발 53억8,469, 교통안전시설 12억9,914, 공원녹지 15억99) ▲보건소 44억8,275 (보건의료서비스 3억8,008, 전염병예방 2억9,88, 방문보건사업 6억6,013, 구강보건 4,402, 건강증진 2억1,935, 모자보건 15억9,586, 지역보건 3억7,101) ▲농업기술센터 38억5,893 (농촌지도 3억9,672, 농업전문인력양성 1억9,830, 농업경영 8,844, 생활개선 2억1,362, 새기술보급 10억8,752, 영농현장지원 11억9,103, 연구실증시험 3억9,018) ▲상하수도사업소 184억1,191 ▲의회사무과 7억6,633 ▲영광읍 7억3,769 ▲백수읍 5억5,363 ▲홍농읍 5억5,680 ▲대마면 4억2,805 ▲묘량면 4억2,623 ▲불갑면 4억4,819 ▲군서면 4억3,687 ▲군남면 4억9,641 ▲염산면 5억105 ▲법성면 5억2,240 ▲낙월면 4억3,320
